implementação de controles internos: o olhar da gestão  (in company)

Quando se fala em controle interno, imediatamente se atribui a imagem do Controlador Interno. Mas a criação, a implementação, a operacionalização e o aprimoramento dos controles internos são de responsabilidade dos gestores e servidores públicos. A  Controladoria Interna possui a atribuição de avaliar esses controles que foram implementados pelo gestor. 

Os controles internos são criados para garantir que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Para que haja a sua devida implementação e operacionalização é necessário que os seus responsáveis conheçam a sua aplicabilidade prática às rotinas do Município. 

Desta forma, o curso “Implementação de Controles Internos: o olhar da gestão” tem por objetivo desmistificar os conhecimentos acerca do que vem a ser o controle interno implementado pela Gestão em uma organização da Administração Pública e possibilitar o conhecimento necessário para que os gestores e servidores fortaleçam os controles internos da sua unidade frente aos novos desafios da gestão pública municipal moderna.




Informações sobre o Curso

Objetivo:

Preparar gestores públicos, servidores de todas as áreas e controladores para implementação, aprimoramento e avaliação dos controles internos da gestão. 

Modalidade:

Curso In Company Presencial  ou  via Google Meet  

Carga horária:

16h (2 dias)

Horário:

das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Público-Alvo

Gestores Públicos, Servidores, Controladores e Profissionais que atuam na administração pública e buscam aprimorar os controles internos da gestão. 

Professores 

Aline oliveira @alineoliveirra                                                                  conheça a professora, clique aqui

Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social, com dissertação com ênfase em Gestão de Riscos, pela UFRB. Especialização em Auditoria e Perícia Contábil, com monografia com ênfase em Auditoria Baseada em Riscos, pela UNIFTC. MBA em Contabilidade e Controles Públicos pela UCSAL, com monografia em andamento com ênfase em Auditoria Interna para Municípios. Bacharel em Ciências Contábeis pela UEFS com monografia com ênfase em Controle Interno Municipal;

Docente no Curso de Ciências Contábeis nas disciplinas de Auditoria Contábil, Perícia Contábil, Contabilidade Aplicada ao Setor Público I, Contabilidade Aplicada ao Setor Público II, Trabalho de Conclusão de I, Trabalho de Conclusão de Curso II e Ética Profissional. 

Servidora Pública Federal com 10 anos de experiência no setor público, no nível Federal, Estadual e Municipal nas áreas de Auditoria Interna Governamental, Gestão de Riscos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle Interno. Pesquisadora na área de Contabilidade, Controle, Auditoria e Gestão de Riscos na Administração Pública. 

Membro de Corpo editorial da Revista Textura. Avaliadora parecerista de periódicos da Revista CGU- Controladoria Geral da União. 

Instrutora de Cursos na área de Controle Interno, Auditoria e Gestão de Riscos pela Consinter Controles Públicos. Premiada pela USP com o tema Auditoria baseada em Riscos. Instrutora de treinamentos para implementação da Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6170878135187473. 

rafael azevedo @RAFAELCONSINTER                                                              conheça o professor, clique aqui

Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente com dissertação com ênfase em Gestão de Almoxarifado em Municípios; MBA em Controles Públicos com artigo sobre atuação da Controladoria em Municípios; Bacharel em Ciências Contábeis, com monografia com ênfase em Gestão de Custos Aplicado ao Setor Público em Municípios; Certificação em Controle Interno;

Sócio Consultor e instrutor de Cursos na área de Controle Interno e Auditoria na Consinter Controles Públicos; 

Consultor em Controle Interno em Município no Estado de São Paulo - SP; Paraíba - PB; Estado da Bahia - BA e no Estado do Para - PA;

Mentor de Controladores Municipais; Ex- Controlador Geral Municipal; Contador com experiência na Administração Pública, nas áreas de Controladoria Geral e Assessoria Especial do Chefe do Executivo Municipal.

 Pesquisador na área de Gestão de Custos, Gestão de Almoxarifado, Controle Interno, Auditoria e Organização Administrativa na Administração Pública Municipal. 

Conteúdo programático

Módulo I- Controle na Administração Pública 

Módulo II- Componentes do Controle Interno 

Módulo III- Princípios norteadores do controle interno da gestão municipal 

Módulo IV- Planejamento, Normatização e Mapeamento de Processos 

Módulo V- Importância do fortalecimento dos Controles Internos da Gestão para as mudanças na legislação 


Para acessar o conteúdo programático detalhado é só entrar em contato: E-mail: consultoriamunicipalba@gmail.com WhatsApp: (75) 98135-9454

INVESTIMENTO

a definir 

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